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巴南区供销社三步骤打好年底财务“收官战”

日期: 2026-01-27
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一是全面盘点,摸清家底。组织现金盘点,确保账实相符、无负数余额。同时与财政对账单逐笔核对,查明并处理所有异常账项。联合相关科室,对社有房屋、土地、办公设施设备等固定资产进行实地盘点,核对资产卡片与实物,确保“账、卡、物”三相符,为资产处置和折旧调整提供依据。

二是清理往来,防范风险。全面梳理建账,对“应收、应付、其他应收、其他应付”等往来款项进行拉网式梳理,按单位、个人、项目逐笔登记,建立明细台账。完善辅助台账,围绕项目资金等专项资金,建立“资金流向+使用进度+结余情况”的明细台账,确保每笔资金“来源可查、去向可追、责任可究”,为决算提供翔实依据。

三是核对账务,规范核算。清理收支项目,全面核对财政拨款、项目资金等,确保全部收支纳入核算。重点清理农资保供、废弃农膜回收利用等专项资金,做到专款专用、台账清晰。确保账实相符,逐笔核对总账与明细账、会计账簿与报表、财务系统与业务台账,确保数据一致、勾稽无误。

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