近日,区财政局专项检查组一行莅临我社,就非税收入及财政票据管理、内部控制报告编制与执行、2025年度政府采购等情况进行了现场监督检查。我社高度重视,相关科室积极配合,检查工作顺利完成。
此次财政检查,旨在进一步规范单位财务管理,严肃财经纪律,提升财政资金使用效益和内部治理水平。检查过程中,财政局检查组通过查阅凭证、核实账目、审阅制度、座谈交流等方式,对我社非税收入“收支两条线”管理、财政票据的领用、保管、使用及核销流程的规范性,内控体系建设与年度报告的真实性、完整性,以及2025年政府采购预算编制的科学性、计划执行的合规性等方面进行了全面、细致的核查。
我社以此检查为契机,主动展示相关工作成效与管理举措。在非税收入与票据管理方面,我社始终坚持依法合规,严格执行非税收入管理规定,确保各项收入及时足额上缴国库;不断强化票据管理全流程控制,做到来源清晰、使用规范、核销及时。在内控建设方面,我社持续完善内部控制体系,优化业务流程,强化风险防控,本次现场核查也重点展示了我社在提升内部治理效能、保障资产安全完整等方面所做的努力与阶段性成果。针对2025年政府采购工作,我社向检查组详细汇报了采购计划的编制依据及预期效益,强调将严格遵守政府采购法律法规,确保采购活动公开、公平、公正,切实提升财政资金使用效率,更好地服务于为农服务宗旨。
检查组对我社在相关领域管理的规范化程度以及主动配合检查的态度给予了肯定,并就进一步优化细节管理提出了指导意见。
通过此次财政检查,不仅是对我社财务管理工作的一次“全面体检”,更是一次有力的鞭策和促进。下一步,我社将认真对照检查组的反馈意见,及时制定整改措施,持续深化财务精细化管理,不断完善内控机制,严格规范政府采购行为,确保财政资金安全、规范、高效运行,以更高水平的财务管理效能,为推动供销合作事业高质量发展提供坚实保障。