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防风险 促合规——奉节县供销联社监事会办公室开展社属企业账务专项检查

日期: 2025-06-26
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为进一步规范社属企业财务管理,强化风险防控,提升资金使用效益,近日,奉节县供销联社监事会办公室组建专项检查小组,对社属公司开展全面账务检查工作,为企业健康发展筑牢坚实防线。

此次账务检查工作,检查小组秉持严谨细致、全面深入的原则,重点围绕会计凭证、账簿、财务报表的规范性与真实性,内部控制制度的执行情况以及专项资金使用等方面展开。通过查阅财务资料、核对账目数据、访谈财务人员等方式,对社属公司账务进行“全方位扫描”,不放过任何一个细节、不忽视任何一处隐患。在检查过程中,检查小组发现社属公司存在财务报销手续不完善、科目核算不规范等问题,并现场提出整改意见,要求公司责任人明确整改措施和整改期限,确保问题及时得到解决。

此次账务检查,是奉节县供销联社监事办对社属企业监管的重要举措,不仅有助于规范企业财务管理,堵塞财务漏洞,更能有效防范财务风险,提升资金使用效益。下一步,奉节县供销联社监事办将持续跟踪整改落实情况,开展“回头看”工作,确保整改工作取得实效。同时,总结此次检查经验,加强对社属企业财务人员的培训,完善财务管理制度,推动社属企业财务管理工作再上新台阶。

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