九龙坡区供销社开展内审工作
近日,为了强化预算刚性,提高预算执行准确率,确保财政资金使用到位,提升预算管理水平,九龙坡区供销社聘请第三方会计师事务所对2023年度财政资金预算执行情况进行了内审。本次重点审计了财政资金是否按预算执行、项目款支出是否与申报书一致、是否存在无预算支出、超预算支出、专项资金预算指标混用、政府采购无计划等情况。通过内审发现,区供销社的预算执行情况整体较为规范,同时对本年预算执行情况进行了分析并提出相应的建议,接下来区供销社对本次内审发现的个别问题予以整改到位,确保本年预算执行的准确性。
在今后的工作中,区供销社将加强预算管理,完善相关制度,提高预算编制工作的科学性和合理性,用好财政资金,提升预算执行管理工作水平。
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