市审计局内部审计工作专项检查组一行到市供销合作社检查指导内审工作
4月14日,按照市审计局年初印发的《关于开展内部审计工作专项检查的通知》(渝审内审〔2021〕1号)有关安排,市审计局内部审计工作专项检查组一行到市供销合作社进行了为期3天的专项检查,并于4月20日召开了检查意见反馈会。机关监事会办公室(审计处)处室全体人员参加会议。
检查组对近年来市供销合作社内审工作给予了充分肯定,同时建议要进一步健全内部审计制度,强化审计项目质量控制和审计整改工作,加强内部审计队伍建设,发挥内审监督职能作用,为市供销合作社高质量发展保驾护航。