根据市供销合作社工作安排,2020年11月至12月,市供销合作社财务金融资产处组织力量对直属企事业大额资金使用管理、财政专项资金管理和重大财务事项等方面情况开展了财务专项检查。为总结经验,推动检查问题整改,促进财务管理水平提高,2021年3月5日上午,市供销合作社在供销集团15楼会议室就2020年直属企事业财务专项检查情况召开通报会。市供销合作社党委委员、副主任申雄,财务金融资产处、监事办、供销集团、新合集团、经贸中专校及供销集团二级企业等相关处室和单位参加会议。
监事办、财务金融资产处代表检查组分别通报了内部检查情况,逐单位指出了财务检查发现的问题,并提出具体整改要求。被检查单位就检查组提出的问题进行了原因分析和情况说明,并就下一步的整改提出了具体措施。会上,被检查单位财务负责人就市供销合作社加强直属企事业单位财务管理和全面预算工作提出了建议和意见;财务金融资产处、监事办对被检查单位落实问题整改、加强财务管理和监督、财务人员提升自身素质提出了要求。最后,申雄副主任进行了总结讲话,他指出,一是要加强业务学习,提高业务能力。通过学习培训,成为内行专家。二是强化会计基础工作,夯实财会核算。严格遵循会计准则和相关法律法规,做好会计核算和财务管理;三是加强财务管理。树立服务意识、大局意识,多向领导积极汇报,多和业务部门横向沟通,既做好财务服务,又履行好财务监督。四是严格财经纪律。坚守法律道德底线,不违法、不违规。五是强化问题整改,对检查出的问题要向主要领导汇报,立行立改,整改到位。