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[ 索引号 ] 1950000000927717X1/2022-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 市供销合作总社
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 发布日期 ] 2022-02-25

重庆市供销合作总社2022年部门预算整体情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、重庆市供销合作总社机关

本单位是直属市政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策;研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划;对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理;指导推进全市农村合作经济组织发展,指导系统推动发展各类专业合作社,加强农村综合服务体系建设,参与农业产业化经营工作;监督社有资产保值增值,指导社有出资企业改革发展;承担全市烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任,负责全市烟花爆竹统一归口经营管理。

2、重庆市供销合作总社下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校

学校是一所从事中职学历教育、电大学历教育、全市供销系统业务培训、职业技能鉴定培训和农村扶贫培训的全日制公办国家级重点中职学校、国家中职示范学校,是重庆市高水平中职学校和“双优”中职学校建设单位,承担为重庆制造业、现代服务业和新农村建设培养技术技能人才的职责。

(二)单位构成。

1、重庆市供销合作总社机关

共设11个内设机构,分别是办公室、经济发展处、合作指导处、应急信访处(烟花爆竹专营管理办公室)、科技教育处、现代流通处、财务金融资产处、监事会办公室、审计处、组织人事处(离退休人员工作处)、机关党委(机关工会)。

2、重庆市供销合作总社下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校

学校内设有党委办公室、行政办公室、招就办、教务科、财务科、智能制造系、电子信息系、农林财经系、旅游康养系等16个科室(系部)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数16640.21万元,其中:一般公共预算拨款8735.21万元,国有资本经营预算收入75.00万元,财政专户管理收入1100.00万元,事业收入5780.00万元,其他收入950.00万元;收入较去年增加1255.54万元,主要是一般公共预算拨款增加888.04万元,国有资本经营预算拨款减少12.50万元,财政专户管理资金收入增加1100.00万元,事业收入增加2330.00万元,其他收入减少3050.00万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数16640.21万元,其中:教育支出11516.95万元,社会保障和就业支出907.63万元,卫生健康支出241.59万元,节能环保支出预算44.00万元,农林水支出预算389.00万元,商业服务业等支出预算2254.89万元,住房保障支出预算211.14万元,粮油物资储备支出预算1000.00万元,国有资本经营预算支出75.00万元;支出较去年增加1255.54万元,主要是基本支出减少218.43万元,项目支出增加1473.97万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入8735.21万元,一般公共预算财政拨款支出8735.21万元,比2021年增加888.04万元。其中:基本支出4617.62万元,比2021年增加126.57万元,主要原因是人员增加及工资调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4117.59万元,比2021年增加761.47万元,主要原因是教育支出增加,主要用于重庆市经贸中等专业学校“双优”项目建设重点工作。

市供销合作社部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算90.40万元,比2021年减少4.70万元。其中:因公出国(境)费用16.00万元,与2021年持平;公务接待费20.50万元,比2021年减少4.30万元,主要原因是下属经贸中专校严格公务接待管理,压缩了公务接待费用;公务用车运行维护费53.90万元,比2021年减少0.40万元,主要原因是下属经贸中专校严格执行公务用车管理制度,加强公务用车使用的审批管理,减少公务用车使用次数,公车运行费略有减少;无公务用车购置费预算支出,与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费503.76万元,比上上年减少102.24万元,主要原因是坚决贯彻落实政府过紧日子要求,建设节约型机关,减少机关运行费;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额702.50万元:政府采购货物预算397.50万元、政府采购工程预算234.00万元、政府采购服务预算71.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购702.50万元:政府采购货物预算397.50万元、政府采购工程预算234.00万元、政府采购服务预算71.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4192.59万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆、无执勤执法用车。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:何海静 

联系方式: 023-67755982

联系人:周运国  

联系方式: 023-49870176



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