11月26日,北碚区供销联社监事会组织召开2024年内部审计发现问题反馈会,区供销联社领导班子成员、科室负责人和部分社有企业负责人参会。
会议通报了2家社直属企业财务收支审计报告,对发现问题进行逐一说明。2家社直属企业负责人表示,将认真消化审计发现问题,深入剖析问题根源,抓好问题整改。
会议指出,开展内部审计是区供销联社推动社有企业高质量发展、防范化解风险,确保社有资产保值增值的一种重要手段。也是联社监事会履行监督职责的重要抓手,对于促进社有企业良性发展具有重要意义。
会议要求,一是要加强领导,落实整改责任。高度重视反馈结果,正确对待此次审计发现的问题,通过审计发现问题并整改,不断提升企业内部管理水平。二是要举一反三,注重立行立改。对照审计反馈问题,制定整改措施,压实整改责任,确保真整改、实整改、及时改和全面改。三是要查漏补缺,全面建章立制。深化审计成果运用,结合企业发展实际,不断完善建立制度机制。同时,严格执行现行内部管理制度,达到“规范管理、高效发展“的目的。四是要加强督导,确保整改到位。监事会办公室要加强对整改过程的跟踪督导,定期收集汇总整改情况。