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奉节县供销联社:开展内部审计监督,助力社企稳健发展

日期: 2024-11-22
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为进一步强化社有资产和财政专项资金的监督,切实发挥内部审计的监督功能,奉节县供销社监事会精准锚定核心任务,对社属企业开展了内部审计工作。

县社监事会秉持“依法求实、问题导向”的原则,深入探查社有企业在安全管控、财务运作、内控体系构建等关键维度的运行态势,精准甄别潜在风险与管理短板。在对社有企业进行内部审计监督过程中,共发现问题2个,并责令限期整改。

下一步,我社监事会将继续围绕全市系统“三农”工作和供销合作社综合改革工作大局,积极履行内部审计工作职责,努力发挥监事会在审计监督中的重要作用,推动社有资产保值增值,助力社有企业规范健康发展。

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