为强化内部审计监督,充分发挥监事会履职能力,区供销联社监事会聚焦今年重点工作和任务安排,对2家社直属企业开展了内部审计工作。
区供销联社监事会坚持“应审必审,凡审必严”的原则,重点对2家社直属企业成立以来的内部控制、会计核算、资产状况、财务收支等情况进行了审计。通过内部审计,以问题为导向,及时发现问题,深入分析问题背后的制度漏洞,促进社有企业规范经营,确保社有资产合理利用,有效增值。现已完成对2家社有企业的内部审计工作。
下阶段,区供销联社监事会将督促2家社直属企业根据审计意见扎实开展整改,并举一反三,扎紧制度的笼子,加强社有企业内部管理,切实推动社有企业健康发展。